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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3714-431-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-11-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material deportivo para actividad deportiva FAGEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
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R.U.T. |
69.041.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
19277,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Zapateria Marina |
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Razón Social |
WILMA SUSANA ROZAS RIVERA
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R.U.T. |
12.112.282-0 |
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Sucursal |
Zapateria Marina |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 30 | Unidad no definida | Medallas grabadas | |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.830
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$ 37.830
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49181507
| Mesas de ping-pong | 2 | Unidad no definida | Set de ping pong | |
$ 8.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.790
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$ 16.790
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60141001
| Balones o pelotas de juguete | 2 | Unidad no definida | Baones de voleibol | |
$ 5.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.068
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$ 10.068
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49161505
| Balones de fútbol | 2 | Unidad no definida | BAlones de baby futbol | |
$ 10.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.134
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$ 20.134
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60141001
| Balones o pelotas de juguete | 2 | Unidad no definida | Balones de basquetbol | |
$ 8.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.638
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$ 16.638
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Total Neto
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$ 101.460
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.277
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$ 120.737
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.