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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3714-452-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales de oficina para la escuela Jenaro Tortora Fernández El Manzano Memorándum nº 257 SEP ( AREA GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3712-11-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
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R.U.T. |
69.041.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
27984,9243695615 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| direccion internado municipal los vilos | |
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Proveedor |
COM. ELSA NOFAL E.I.R.L |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L
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R.U.T. |
52.003.128-6 |
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Sucursal |
COM. ELSA NOFAL E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24102201
| Dispensadores de láminas estirables | 1 | Unidad no definida | 1 termolaminadora oficio | |
$ 115.575,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.575
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$ 115.575
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44122014
| Elevadores de hojas | 100 | Unidad no definida | 100 micas carta | |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.605
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44111801
| Rotuladores | 3 | Unidad no definida | 3 plumones de pizarra | |
$ 496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.488
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$ 1.487
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44111905
| Pizarras para plumón y accesorios | 3 | Unidad no definida | 3 pizarras acrílicas individuales | |
$ 5.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.622
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$ 17.622
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Total Neto
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$ 147.289
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.985
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$ 175.274
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.