Orden de Compra. Nº3714-459-SE13 "MATERIAL DE OFICINA PARA EL COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO MEMORANDUM Nº 301 AREA CONVIVENCIA ESCOLAR ACCION FORTALECIENDO EL ROL DEL PROFESOR JEFE (SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3714-459-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA EL COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO MEMORANDUM Nº 301 AREA CONVIVENCIA ESCOLAR ACCION FORTALECIENDO EL ROL DEL PROFESOR JEFE (SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 14569,3277310644
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Razón Social COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L
R.U.T. 52.003.128-6
Sucursal COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador10Unidad no definida10 RESMA OFICIO  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.126
44122011
Carpetas para archivos50Unidad no definida50 CARPETAS PLASTIFICADAS DE COLOR  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.706
14111506
Papel para impresora del ordenador10Unidad no definida10 RESMA PAPEL CARTA  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.610 $ 22.605
31201503
Cintas adhesivas de protección15Unidad no definida15 HUINCHAS DE EMBALAJE TRANSPARENTES   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.672
44121902
Tinta china5Unidad no definida5 TAMPONES PARA TIMBRE  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
44122107
Grapas5Unidad no definida5 PERFORMANCE GALVANIZADO 6MM Nº 53 RAPID  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
Total Neto $ 76.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.569
TOTAL OC $ 91.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.