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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3714-623-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA DE QUILIMARI POR ACTO DE FINALIZACION DE AÑO 2013 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3712-25-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
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R.U.T. |
69.041.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
84633,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION CALLE LEUCOTON S/N INTERNADO MUNICIPAL LOS VILOS EN OFICINAS DE MERCADO PUBLICO LOS VILOS | |
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Proveedor |
Vergara Banqueteria |
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Razón Social |
AURORA ELENA VERGARA ACEVEDO
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R.U.T. |
6.864.425-9 |
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Sucursal |
Vergara Banqueteria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Global | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA DE QUILIMARI POR ACTO DE FINALIZACION DE AÑO 2013:
290 GALLETAS DE 40 GR
290 BEBIDAS DE 500 CC
290 BARRAS DE CEREALES DE 21 GR
290 CHOC-MAN DE 33 GR
290 CHIBI | |
$ 445.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 445.440
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$ 445.440
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Total Neto
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$ 445.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.634
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$ 530.074
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.