Orden de Compra. Nº3714-636-SE13 "COMPAR DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO ACCION SEP AREA CONVIVENCIA ESCOLAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3714-636-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPAR DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO ACCION SEP AREA CONVIVENCIA ESCOLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 44414,4
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Razón Social COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L
R.U.T. 52.003.128-6
Sucursal COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111301
Espuma del poliolefin15Unidad no definidaESPUMA   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
11121605
Junco de Indias10Unidad no definidaVARAS BAMBOO  $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.300 $ 17.300
13111059
Resinas plásticas15Unidad no definidaFLORES DE JUEGOS  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
11121605
Junco de Indias35Unidad no definida25 VARAS GERVERA  $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.050 $ 43.050
10161904
Flores secas50Unidad no definidaLAVANDA ARTIFICIAL   $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
24111503
Bolsas de plástico7Unidad no definida6 BOLSAS DE RAFIA  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450
14111503
Papel pergamino6Unidad no definida4 ROLLOS DE PAPEL  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
31201515
Cintas de papel6Unidad no definidaCINTA FLORAL  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140
Total Neto $ 233.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.414
TOTAL OC $ 278.174


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.