Orden de Compra. Nº3714-636-SE14 "Adquisicion de material de oficina para la Escuela G-382 Los Maquis"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3714-636-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de material de oficina para la Escuela G-382 Los Maquis
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-10-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 94358,37
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Razón Social COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L
R.U.T. 52.003.128-6
Sucursal COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
Borradores35Unidadgomas de borrargomas de borrar $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
44122001
Archivadores de fichas20UnidadArchivadoresArchivadores $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.360 $ 23.360
60123601
Pegamento de purpurina35Unidadstick fixstick fix $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.160 $ 41.160
60124317
Masa de modelado35Unidadplasticinaplasticina $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.220 $ 38.220
44121506
Sobres estándar100Unidadsobre 1 oficio sobre 1 oficio $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
44121506
Sobres estándar100Unidadsobre 1/2 oficiosobre 1/2 oficio $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
44121506
Sobres estándar100Unidadsobre 1/4 oficiosobre 1/4 oficio $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
14111506
Papel para impresora del ordenador50ResmaResma tamaño cartaResma tamaño carta $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.450 $ 134.450
14111506
Papel para impresora del ordenador30ResmaResma tamaño oficioResma tamaño oficio $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.710 $ 85.710
44121706
Lápices de madera35Unidadlapiz grafito lapiz grafito $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.535 $ 3.535
44121708
Marcadores100UnidadPlumones de pizarra 50 negro - 30 azul -20 rojoPlumones de pizarra 50 negro - 30 azul -20 rojo $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
44101707
Corcheteras2Unidadcorcheteracorchetera $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.110
44121611
Perforadoras2Unidadperforadora perforadora $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.278 $ 33.278
14111610
Cartulina40Unidadcartulinas diferentes colores cartulinas diferentes colores $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
14111525
Papel multiuso50Unidadcarton forrado carton forrado $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 496.623
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.358
TOTAL OC $ 590.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.