Orden de Compra. Nº
3714-636-SE14
"
Adquisicion de material de oficina para la Escuela G-382 Los Maquis
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3714-636-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de material de oficina para la Escuela G-382 Los Maquis
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3712-10-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
94358,37
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Razón Social
COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L
R.U.T.
52.003.128-6
Sucursal
COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121804
Borradores
35
Unidad
gomas de borrar
gomas de borrar
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
44122001
Archivadores de fichas
20
Unidad
Archivadores
Archivadores
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.360
$ 23.360
60123601
Pegamento de purpurina
35
Unidad
stick fix
stick fix
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.160
$ 41.160
60124317
Masa de modelado
35
Unidad
plasticina
plasticina
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.220
$ 38.220
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
sobre 1 oficio
sobre 1 oficio
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
sobre 1/2 oficio
sobre 1/2 oficio
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
sobre 1/4 oficio
sobre 1/4 oficio
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
14111506
Papel para impresora del ordenador
50
Resma
Resma tamaño carta
Resma tamaño carta
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.450
$ 134.450
14111506
Papel para impresora del ordenador
30
Resma
Resma tamaño oficio
Resma tamaño oficio
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.710
$ 85.710
44121706
Lápices de madera
35
Unidad
lapiz grafito
lapiz grafito
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.535
$ 3.535
44121708
Marcadores
100
Unidad
Plumones de pizarra 50 negro - 30 azul -20 rojo
Plumones de pizarra 50 negro - 30 azul -20 rojo
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.200
$ 46.200
44101707
Corcheteras
2
Unidad
corchetera
corchetera
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.110
$ 15.110
44121611
Perforadoras
2
Unidad
perforadora
perforadora
$ 16.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.278
$ 33.278
14111610
Cartulina
40
Unidad
cartulinas diferentes colores
cartulinas diferentes colores
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
14111525
Papel multiuso
50
Unidad
carton forrado
carton forrado
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
Total Neto
$ 496.623
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 94.358
TOTAL OC
$ 590.981
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.