Orden de Compra. Nº3714-692-SE18 "Materiales de ferreteria para Liceo Nicolas Federico Lohse Vargas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3714-692-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria para Liceo Nicolas Federico Lohse Vargas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3714-13-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 61873,88
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.
Razón Social HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.
R.U.T. 76.325.067-9
Sucursal HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas9Unidad no definidaBrocha de 2"  $ 4.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.540 $ 36.540
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices12Unidad no definidaDiluyente x 1 litro  $ 4.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.352 $ 53.352
31211505
Pinturas aceitosas6Unidad no definidaOleo galón -Amarillo rey -Azul pacifico -Naranjo -Bermellón -Negro -Blanco  $ 29.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400
31211904
Brochas9Unidad no definidaBrocha 1 1/2"  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
31211904
Brochas10Unidad no definidaBrocha de 1"  $ 2.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.860 $ 27.860
Total Neto $ 325.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.874
TOTAL OC $ 387.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.