|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3714-7-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-01-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Normalización gas Est. esducacionales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
|
|
R.U.T. |
69.041.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
|
Comuna |
Los Vilos
|
|
Impuesto |
3358984,54 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Proyectos2011 |
|
Razón Social |
RAFAEL ALBERTO DEL CARMEN HENRIQUEZ SALAZAR
|
|
R.U.T. |
6.017.943-3 |
|
Sucursal |
Proyectos2011 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102301
| Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento | 1 | Unidad | Normalización, reparación, gestión sello verde y proyecto de gas para la obtención de certificado TC6 en 13 Colegios Municipales de la Comuna de los Vilos, según Términos de referencias, informes individuales de cada establecimiento. | Normalización, reparación, gestión sello verde y proyecto de gas para la obtención de certificado TC6 en 13 Colegios Municipales de la Comuna de los Vilos, según Términos de referencias, informes individuales de cada establecimiento. |
$ 17.678.866,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.678.866
|
$ 17.678.866
|
|
|
Total Neto
|
$ 17.678.866
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.358.985
|
|
$ 21.037.851
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.