Orden de Compra. Nº3717-253-SE17 "ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS Y ADORNOS PRESENTACIÓN ALUMNOS ESCUELA PUMANQUE F-372"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3717-253-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS Y ADORNOS PRESENTACIÓN ALUMNOS ESCUELA PUMANQUE F-372
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
R.U.T. 69.090.800-K
Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona 120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
R.U.T. 69.090.800-K
Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120
Comuna Pumanque
Impuesto 19055,5555555556
Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Marcelina
Razón Social Maria Marcelina Parraguez Gonzalez
R.U.T. 10.789.780-1
Sucursal Maria Marcelina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas27Unidad no definidaAGENDASAGENDAS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaPLIEGO PAPEL METALICOPLIEGO PAPEL METALICO $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31201517
Cinta para empaquetar2Unidad no definidaSCOTCHSCOTCH $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
14111509
Artículos de papelería36Unidad no definidaCAJAS DE CARTON REGALOCAJAS DE CARTON REGALO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
14111509
Artículos de papelería29Unidad no definidaBOLSAS PAPEL REGALOBOLSAS PAPEL REGALO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200
53102513
Cintillos12Unidad no definidaCINTILLO CON OREJACINTILLO CON OREJA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 171.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 19.056
TOTAL OC $ 190.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.