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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3717-39-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra Materiales de Libreria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
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R.U.T. |
69.090.800-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Luis Antonio Baraona #120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
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R.U.T. |
69.090.800-K |
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Dirección de Facturación |
Luis Antonio Baraona #120 |
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Comuna |
Pumanque
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Impuesto |
34952,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Luis Antonio Baraona #120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAURA ROSA DEL CARMEN |
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Razón Social |
Bazar Joaquin
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R.U.T. |
8.131.936-7 |
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Sucursal |
LAURA ROSA DEL CARMEN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad no definida | | Materiales de Librería, según cotización adjunta |
$ 183.962,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 183.962
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$ 183.962
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Total Neto
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$ 183.962
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.953
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$ 218.915
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.