Orden de Compra. Nº
3718-67-SE24
"
Materiales de Aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3718-67-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3718-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
R.U.T.
69.090.800-K
Dirección de Unidad de Compra
Luis Antonio Baraona #120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
R.U.T.
69.090.800-K
Dirección de Facturación
Luis Antonio Baraona #120
Comuna
Pumanque
Impuesto
134537,1
Dirección de Envío de la Factura
Luis Antonio Baraona #120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BAZAR AMANDA
Razón Social
MARÍA DE LOS ANGELES GUERRERO AGUILERA
R.U.T.
15.803.248-1
Sucursal
BAZAR AMANDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131811
Productos de lavandería
2
Bidón
detergente liquido 5L
detergente liquido 5L
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.068
$ 8.068
53131608
Jabones
3
Bidón
bidón de jabón 5lt
bidón de jabón 5lt
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.909
$ 18.909
24111503
Bolsas de plástico
170
Bolsa
bolsas de basura 10 unidades c/u
bolsas de basura 10 unidades c/u
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.240
$ 114.240
12141901
Cloro Cl
12
Botella
cloro gel
cloro gel
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.732
$ 27.732
12141901
Cloro Cl
15
Botella
cloro liquido 1 L
cloro liquido 1 L
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.640
12161902
Detergentes surfactantes
12
Botella
pulidor tipo cif
pulidor tipo cif
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.220
$ 26.220
10191509
Insecticidas
8
Unidad
insecticida
insecticida
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.576
$ 29.576
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
5
Unidad
cera crema amarilla 340m
cera crema amarilla 340m
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.765
$ 11.765
53131608
Jabones
20
Unidad
limpiador de pisos
limpiador de pisos
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.260
$ 30.260
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad
paños multiuso
paños multiuso
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.134
$ 16.134
47131810
Productos para lavar platos
3
Unidad
lavaloza
lavaloza
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.933
$ 6.933
47131816
Desodorantes
13
Unidad
desodorante ambiental
desodorante ambiental
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.227
$ 32.227
24112404
Caja
1
Unidad
caja plástica 90 lts
caja plástica 90 lts
$ 20.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.168
$ 20.168
42132202
Dediles
10
Par
par de guantes de limpieza
par de guantes de limpieza
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.170
$ 20.170
14111703
Toallas de papel
20
Rollo
rollo de toalla de papel
rollo de toalla de papel
$ 5.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.880
$ 105.880
14111704
Papel higiénico
52
Rollo
rollo de papel higiénico
rollo de papel higiénico
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.668
$ 161.668
14111509
Artículos de papelería
20
Rollo
rollos de sabanillas
rollos de sabanillas
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.500
$ 60.500
Total Neto
$ 708.090
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 134.537
TOTAL OC
$ 842.627
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.