Orden de Compra. Nº3718-67-SE24 "Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3718-67-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3718-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
R.U.T. 69.090.800-K
Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
R.U.T. 69.090.800-K
Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120
Comuna Pumanque
Impuesto 134537,1
Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAZAR AMANDA
Razón Social MARÍA DE LOS ANGELES GUERRERO AGUILERA
R.U.T. 15.803.248-1
Sucursal BAZAR AMANDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería2Bidóndetergente liquido 5Ldetergente liquido 5L $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068
53131608
Jabones3Bidónbidón de jabón 5ltbidón de jabón 5lt $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.909 $ 18.909
24111503
Bolsas de plástico170Bolsabolsas de basura 10 unidades c/ubolsas de basura 10 unidades c/u $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.240 $ 114.240
12141901
Cloro Cl12Botellacloro gelcloro gel $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.732
12141901
Cloro Cl15Botellacloro liquido 1 Lcloro liquido 1 L $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
12161902
Detergentes surfactantes12Botellapulidor tipo cifpulidor tipo cif $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.220
10191509
Insecticidas8Unidadinsecticidainsecticida $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.576 $ 29.576
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5Unidadcera crema amarilla 340mcera crema amarilla 340m $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
53131608
Jabones20Unidadlimpiador de pisoslimpiador de pisos $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.260
47131502
Paños de limpieza6Unidadpaños multiusopaños multiuso $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.134 $ 16.134
47131810
Productos para lavar platos3Unidadlavalozalavaloza $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.933 $ 6.933
47131816
Desodorantes13Unidaddesodorante ambientaldesodorante ambiental $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.227 $ 32.227
24112404
Caja1Unidadcaja plástica 90 ltscaja plástica 90 lts $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
42132202
Dediles10Parpar de guantes de limpiezapar de guantes de limpieza $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170
14111703
Toallas de papel20Rollorollo de toalla de papelrollo de toalla de papel $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.880 $ 105.880
14111704
Papel higiénico52Rollorollo de papel higiénicorollo de papel higiénico $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.668 $ 161.668
14111509
Artículos de papelería20Rollorollos de sabanillasrollos de sabanillas $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500
Total Neto $ 708.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.537
TOTAL OC $ 842.627


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.