Orden de Compra. Nº3723-209-SE19 "ADQUISICION DE GANCHOS PARA LUMINARIAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3723-209-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GANCHOS PARA LUMINARIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
R.U.T. 69.230.800-k
Dirección de Unidad de Compra Los Carreras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
R.U.T. 69.230.800-k
Dirección de Facturación Los Carreras S/N
Comuna Puqueldón
Impuesto 34067
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Itelecom
Razón Social ITELECOM HOLDING CHILE SPA
R.U.T. 76.453.027-6
Sucursal Itelecom
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162604
Ganchos de seguridad2UnidadGANCHOS L-400  $ 89.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.300 $ 179.300
Total Neto $ 179.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.067
TOTAL OC $ 213.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.