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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3723-351-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3723-31-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
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R.U.T. |
69.230.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Carreras S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
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R.U.T. |
69.230.800-k |
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Dirección de Facturación |
Los Carreras S/N |
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Comuna |
Puqueldón
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Impuesto |
31118,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carreras S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería "DonCarlos" |
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Razón Social |
MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO
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R.U.T. |
10.336.638-0 |
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Sucursal |
Ferretería "DonCarlos" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121603
| Troncos | 30 | Unidad | POLIN IMPREGNADO 3 - 4" cod.291 | |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.630
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$ 75.630
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44122107
| Grapas | 7 | kilogramo | grapas de 1 1/2" cod.187 | |
$ 1.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.003
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$ 10.003
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31151804
| Alambre para grapar | 1 | Rollo | ALAMBRE DE PUA DE 12,5" COD.15 | |
$ 26.891,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.891
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$ 26.891
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30103201
| Enrejado de acero | 2 | Rollo | MALLA 5014 1,20X 25 MTS. cod.242 | |
$ 25.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.260
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$ 51.260
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Total Neto
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$ 163.784
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.119
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$ 194.903
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.