Orden de Compra. Nº
3723-435-SE19
"
CONVENIO SUMINISTRO DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3723-435-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
816696-40-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
R.U.T.
69.230.800-k
Dirección de Unidad de Compra
Los Carreras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
R.U.T.
69.230.800-k
Dirección de Facturación
Los Carreras S/N
Comuna
Puqueldón
Impuesto
69526,32
Dirección de Envío de la Factura
Los Carreras S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERTIAGRO
Razón Social
WALDO MARIO ALVAREZ PEREZ
R.U.T.
6.584.989-5
Sucursal
FERTIAGRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
ESMALTE AL AGUA GALON 4 LTS (BLANCO) CODIGO 257 DESTINO MANT.TERMINAL
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
ESMALTE AL AGUA GALON 4 LTS (COLOR) ROJO COLONIAL CODIGO 258 DESTINO MANT.TERMINAL
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
30171609
Ventanas fijas
1
Unidad
VENTANA ALUMINIO 1,0 x 1,0 MTSCODIGO 642 DESTINO OFIC.OIRS
$ 23.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.521
$ 23.521
11121611
Tablero de partículas
11
Plancha
TERCIADO RANURADO 9 MM GENERICO CODIGO 573 DESTINO MANT.TERMINAL
$ 15.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 173.778
$ 173.778
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
ESMALTE AL AGUA GALON 4 LTS (COLOR) CODIGO 258 COLOR AMARILLO ORO DESTINO MANT.TERMINAL
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.016
$ 42.016
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CMS CODIGO 501 DESTINO MANT.TERMINAL
$ 2.491,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.982
$ 4.982
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA MANGO MADERA 2" CODIGO 83 DESTINO MANT.TERMINAL
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA MANGO MADERA 3" CODIGO 85 DESTINO MANT.TERMINAL
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
11121610
Maderas duras
11
Unidad
JUNQUILLO PINO SECO 3 MTS. 20 MM x 20 MM CODIGO 308 DESTINO MANT.TERMINAL
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.556
$ 17.556
11121611
Tablero de partículas
2
Plancha
TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM GENERICO CODIGO 570
$ 16.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.446
$ 33.446
11121610
Maderas duras
5
Unidad
MADERA PINO DIMENSIONADO 2 x 4 x 3,20 CODIGO 351 DESTINO PISO BAÑO
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.075
$ 14.075
11121610
Maderas duras
4
Unidad
MADERA PINO DIMENSIONADO 2 x 3 x 3,20 CODIGO 350 DESTINO PISO BAÑO
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.236
$ 8.236
31161503
Clavo-tornillo
2
Caja
TORNILLO VOLCANITA 1 1/4" CODIGO 603 - DESTINO PISO BAÑO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
31162006
Clavos de alambre
1
kilogramo
CLAVO CORRIENTE 3" CODIGO 151 DESTINO PISO BAÑO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
31162006
Clavos de alambre
1
kilogramo
CLAVO CORRIENTE 4" CODIGO 152 DESTINO PISO BAÑO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
Total Neto
$ 365.928
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.526
TOTAL OC
$ 435.454
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.