Orden de Compra. Nº3728-106-SE18 "CONVENIO SUMINISTRO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3728-106-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2018
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 816696-9-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
R.U.T. 69.230.800-k
Dirección de Unidad de Compra Los Carreras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08-003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
R.U.T. 69.230.800-k
Dirección de Facturación Los Carreras S/N
Comuna Puqueldón
Impuesto 26144,95
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor nickcia
Razón Social NIKCIA YAMILET AGUERO BARRIA
R.U.T. 14.309.919-9
Sucursal nickcia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco40BolsaPAN INTEGRAL DE MOLDE EN BOLSA COD. 267.   $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.160 $ 61.160
50201706
Café3UnidadCAFÉ GRANDE 170 GRAMOS COD.57.   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.831 $ 9.831
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadENDULZANTE BOTELLA 270 ML. COD. 137.   $ 2.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.414 $ 4.414
50101538
Verduras frescas10UnidadMATAS DE LECHUGA COD.216.  $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.130 $ 7.130
50202304
Jugos y néctar envasados35UnidadJUGO SABORES SIN AZUCAR BOTELLA DESECHABLE 1 1/2 LT COD.190.   $ 1.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.630 $ 35.630
14111705
Servilletas de papel12PaqueteSERVILLETA TIPO ELITE EN BOLSA COD.365.   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.944
50201707
Sustitutos de Café3UnidadCAJA DE HIERBAS SURTIDAS 20 UNIDADES. COD. 60.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
50201710
Té de hierbas3kilogramoYERBA MATE EN BOLSA COD.392.   $ 3.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.472 $ 11.472
Total Neto $ 137.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.145
TOTAL OC $ 163.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.