Orden de Compra. Nº3728-11152-SE08 "MATERIALES PARA MANTENCION CAMPO DEPORTIVO "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puqueldón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3728-11152-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-12-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION CAMPO DEPORTIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3719-67-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puqueldón
R.U.T. 69.230.800-k
Dirección de Unidad de Compra Los Carreras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puqueldón
R.U.T. 69.230.800-k
Dirección de Facturación Los Carreras S/N
Comuna Puqueldón
Impuesto 17754,74
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jano
Razón Social Epifanio Barria Gomez
R.U.T. 8.556.622-9
Sucursal jano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162001
Clavos Puntas2kilogramoCLAVOS DE 5"CLAVOS DE 5" $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
31162001
Clavos Puntas2kilogramoCLAVOS DE 4"CLAVOS DE 4" $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 2"BROCHAS DE 2" $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.695 $ 3.695
31211501
Pinturas al esmalte6GalónESMALETE SINTETICO COLOR ROJO BERBELLONESMALTE SINTETICO COLOR ROJO BERBELLON $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.906 $ 48.906
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 3"BROCHAS DE 3" $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
30111601
Cemento4UnidadBOLSAS DE CALBOLSAS DE CAL $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLOS DE 7"RODILLOS DE 7" $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadBIDONES DE AGUARRAS DE 5 LITROSBIDONES DE AGUARRAS DE 5 LITROS $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
Total Neto $ 93.446
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.755
TOTAL OC $ 111.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.