Orden de Compra. Nº3728-32-SE19 "CONVENIO SUMINISTRO ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3728-32-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2019
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 816696-41-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
R.U.T. 69.230.800-k
Dirección de Unidad de Compra Los Carreras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
R.U.T. 69.230.800-k
Dirección de Facturación Los Carreras S/N
Comuna Puqueldón
Impuesto 31522,9
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor nickcia
Razón Social NIKCIA YAMILET AGUERO BARRIA
R.U.T. 14.309.919-9
Sucursal nickcia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco100UnidadSANDWICH QUESO JAMON POR UNIDAD. COD.357   $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
50202304
Jugos y néctar envasados100UnidadJUGO SABORES EN CAJA 200 ML. COD. 185  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
50221101
Granos de Cereales100UnidadBARRA DE CEREAL. COD. 34.  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50202310
Agua mineral22UnidadAGUA MINERAL 1 1/2 LITRO SIN GAS. COD.8.  $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.508 $ 13.508
50201706
Café2UnidadCAFÉ GRANDE. COD.57  $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.916 $ 5.916
14111705
Servilletas de papel3UnidadSERVILLETA TIPO ELITE EN BOLSA. COD.361  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.236
50192303
Postres, helados o yogurt congelado70UnidadYOGHURT + CEREAL EN POTE VARIEDADES 140 A 142 GR. COD.389  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
50202311
Bebidas3UnidadBEBIDA CON GAS SABORES DESECHABLE 3 LITROS. COD.38  $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.485 $ 4.485
50101634
Fruta fresca15kilogramoMANZANA VERDE POR KILOGRAMO. COD. 236  $ 909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.635 $ 13.635
50101634
Fruta fresca15kilogramoPLATANO POR KILOGRAMO. COD. 316.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
Total Neto $ 165.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.523
TOTAL OC $ 197.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.