Orden de Compra. Nº3729-76-SE23 "MATERIALES DE FERRETERÍA ESTADIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3729-76-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA ESTADIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3729-11-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
R.U.T. 69.090.300-8
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.000.000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
R.U.T. 69.090.300-8
Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511
Comuna Chimbarongo
Impuesto 2321441,47
Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA CHIMBARONGO
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ HERMANOS Y COMPANIA LI
R.U.T. 76.161.914-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA CHIMBARONGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje1UnidadMulti tester Digital. CONFORME A DECRETO N°755 DE FECHA 03.03.2023, QUE ADJUDICA LICITACIÓN Y ENVÍA ORDEN DE COMPRAMULTITESTER DIGITAL SEGUN LO SOLICITADO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
60141302
Sets de construcción1GlobalMateriales de ferretería, construcción y otros, CONFORME A DECRETO N°1155 DE FECHA 06.04.2023, QUE ADJUDICA Y ENVÍA ORDEN DE COMPRA , LA QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SERA EL CONTRATO ENTRE LAS PARTES, CONJUNTAMENTE CON LOS ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN LO SOLICITADO ENTREGA EN 3 DÍAS HÁBILES $ 12.193.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.193.113 $ 12.193.113
Total Neto $ 12.218.113
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.321.441
TOTAL OC $ 14.539.554


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.