Orden de Compra. Nº3730-237-SE25 "COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES NP/6770"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3730-237-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES NP/6770
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3729-108-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
R.U.T. 69.090.300-8
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
R.U.T. 69.090.300-8
Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511
Comuna Chimbarongo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESMAX DISTRIBUCION SPA.
Razón Social ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA
R.U.T. 79.588.870-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESMAX DISTRIBUCION SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina1Unidad no definidaCONTRATO DE SUMINISTRO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 PARA VEHICULOS MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°2397627 DE FECHA 15/04/2025SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES, DECRETO N°5056 DE FECHA 26/12/2024 DENOMINADO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS , MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS AREA MUNICIPAL , LIC. ID. N°3729-108-LR24, ORDEN DE COMPRA N|3729-175-SE24 POR 24 meses $ 364.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.778 $ 364.778
Total Neto $ 364.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 364.778

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.