Orden de Compra. Nº3730-280-SE25 "SUMI. MOVILIZACION.JUEGOS DEPORTIVOS N.P.N°5887"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3730-280-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMI. MOVILIZACION.JUEGOS DEPORTIVOS N.P.N°5887
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3730-28-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
R.U.T. 69.090.300-8
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
R.U.T. 69.090.300-8
Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511
Comuna Chimbarongo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lepe Tur
Razón Social SOCIEDAD DE BUSES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS LTDA
R.U.T. 79.745.480-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lepe Tur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de autobuses contratados55,8Unidad no definidaLINEA N°2 MINIBUS CON CAP. N°19 PERS. TRASLASO DE COLEGIO JOSE MIGUEL CARRERA - HUEMUL COORDINACION OFICINA DE DEPORTE 72-2283991CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MOVILIZACION, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, OFICINA DE DEPORTE, DECRETO N°1368 QUE ADJUDICA LA LIC. N°3730-28-L125, ORDEN DE COMPRA N°3730-202-SE25 DE FECHA 16/04/2025 (CONTRATO) POR 7 MESES O HASTA QUE SE AGOTE EL P $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.540 $ 72.540
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Servicios de autobuses contratados30,2UnidadLINEA N°1 FURGON CON CAP. N°12 PERS. TRASLASO DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES PEOR ES NADA - LAS MERCEDES , COORDINACION OFICINA DE DEPORTE 72-2283991CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MOVILIZACION, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, OFICINA DE DEPORTE, DECRETO N°1368 QUE ADJUDICA LA LIC. N°3730-28-L125, ORDEN DE COMPRA N°3730-202-SE25 DE FECHA 16/04/2025 (CONTRATO) POR 7 MESES O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUP $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.240 $ 36.240
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Servicios de autobuses contratados19,2Unidad no definidaLINEA N°1 FURGON CON CAP. N°12 PERS. TRASLASO DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES LAS QUEZADAS Y TINGUIRIRICA ALTO, COORDINACION OFICINA DE DEPORTE 72-2283991CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MOVILIZACION, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, OFICINA DE DEPORTE, DECRETO N°1368 QUE ADJUDICA LA LIC. N°3730-28-L125, ORDEN DE COMPRA N°3730-202-SE25 DE FECHA 16/04/2025 (CONTRATO) POR 7 MESES O HASTA QUE SE AGOTE EL P $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.040 $ 23.040
Total Neto $ 131.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 131.820

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.