Orden de Compra. Nº3730-652-SE19 "FERRERERIA Y CONTRUCCION - DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3730-652-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2019
Nombre de la Orden de Compra FERRERERIA Y CONTRUCCION - DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3729-115-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
R.U.T. 69.090.300-8
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
R.U.T. 69.090.300-8
Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511
Comuna Chimbarongo
Impuesto 25082,47
Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA CHIMBARONGO
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ HERMANOS Y COMPANIA LI
R.U.T. 76.161.914-4
Sucursal FERRETERIA CHIMBARONGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141703
Boquillas de ducha2Unidad no definidaBRAZO DUCHAPOR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 4044 DE FECHA 17/10/2018. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722
30141507
Aislamiento de tabla rígida9Unidad no definidaPLANCHA DE INTERNIT 12 X2.4 EN 6MM.POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 4044 DE FECHA 17/10/2018. $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.249 $ 120.249
40141732
Estrella de plomería2Unidad no definidaSIFÓN LAVAMANOS 1/1/4.POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 4044 DE FECHA 17/10/2018. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
Total Neto $ 132.013
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.082
TOTAL OC $ 157.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.