|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3730-842-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
23-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMI. DE BATERIA Y NEUMATICO NP/5157 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3729-65-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones Obras |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
|
|
R.U.T. |
69.090.300-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JAVIERA CARRERA 511 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
|
|
R.U.T. |
69.090.300-8 |
|
Dirección de Facturación |
JAVIERA CARRERA 511 |
|
Comuna |
Chimbarongo
|
|
Impuesto |
32550,04 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JAVIERA CARRERA 511 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Salinas y Fabres S A Rancagua |
|
Razón Social |
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
91.502.000-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Salinas y Fabres S A Rancagua |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 1 | Unidad no definida | BATERÍA 12V 100 AMPERES PARA CAMIÓN HRGV-17 | APRUEBA DEC. N°2330 DE 18/06/204 CONTRATO SUMINISTRO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPAL, O/C N°3729-96-SE24 DE FECHA 04/07/2024 (CONTRATO) POR UN PERIODO DE 12 MESES,MONTO $5.000.000 BATERIAS Y 10.000.000 NEUMATI |
$ 85.658,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 85.658
|
$ 85.658
|
25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 1 | Unidad | BATERÍA 12V 72 AMPERES PARA CAMIONETA HYCW-91 | APRUEBA DEC. N°2330 DE 18/06/204 CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO ADQUISICION DE BATERIAS Y NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPAL, O/C N°3729-96-SE24 DE FECHA 04/07/2024 (CONTRATO) POR UN PERIODO DE 12 MESES,MONTO $5.000.000 BATERIAS Y 10.000.000 NEUM |
$ 85.658,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 85.658
|
$ 85.658
|
|
|
Total Neto
|
$ 171.316
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 32.550
|
|
$ 203.866
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.