Orden de Compra. Nº3731-320-SE23 "INSUMOS DE OFICINA 2023"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3731-320-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3729-65-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
R.U.T. 69.090.300-8
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2154.22.04.001.000.000 del sistema percapita.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
R.U.T. 69.090.300-8
Dirección de Facturación Miraflores N° 990
Comuna Chimbarongo
Impuesto 4569,88
Dirección de Envío de la Factura Miraflores N° 990
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora MadagasKar Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA
R.U.T. 77.278.937-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora MadagasKar Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería2CajaCORCHETES 12/15 POINTES CAJA X 1000 UNIDADESContrato de Suministro para adquisición de diferentes materiales de oficina, onforma a Decreto N°4078 de fecha 13.11.2023 $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
14111509
Artículos de papelería2Unidad InternacionalCORCHETERA DOFT TOUCH PARA 50 HOJASContrato de Suministro para adquisición de diferentes materiales de oficina, onforma a Decreto N°4078 de fecha 13.11.2023 $ 9.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.430 $ 19.430
Total Neto $ 24.052
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.570
TOTAL OC $ 28.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.