Orden de Compra. Nº3731-6-SE26 "COMBUSTIBLES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3731-6-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2026
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3729-108-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
R.U.T. 69.090.300-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001-000-000 del sistema PERCAPITA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
R.U.T. 69.090.300-8
Dirección de Facturación MIRAFLORES N° 990 COMUNA DE CHIMBARONGO
Comuna Chimbarongo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES N° 990 COMUNA DE CHIMBARONGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESMAX DISTRIBUCION SPA
Razón Social ESMAX DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 79.588.870-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESMAX DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina1UnidadContrato de suministro de combustible para vehículos, maquinarías y herramientas. Áreas Municipal y Salud, CONFORME A DECRETO N°5.056 DE FECHA 26.12.2024, APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO, FACTURA N°2577472-2577473Se adjunta anexo con oferta económica. Para carga de combustible vía tarjeta electrónica, exclusivo en EDS Petrobras con sistema habilitado. $ 1.288.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.288.097 $ 1.288.097
Total Neto $ 1.288.097
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.288.097

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.