Orden de Compra. Nº3734-138-SE23 "CONVE. SUMINIS MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3734-138-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVE. SUMINIS MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3734-78-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-101 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación Balmaceda 292 Laja
Comuna Laja
Impuesto 54799,8
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 292 Laja
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lubricentrosaldias
Razón Social SALDIAS PENA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.427.950-4
Sucursal lubricentrosaldias
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definidaHUINCHA AISLANTE HUINCHA AISLANTE $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaSILICONA KITSILICONA KIT $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
12352310
Siliconas1Unidad no definidaRENOVADOR KITRENOVADOR $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
39101601
ampolletas halógenas2Unidad no definidaFOCOS TRASERO CAMION MERCEDEZ 12 VFOCOS TRASERO CAMION MERCEDEZ 12 V $ 22.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.980 $ 45.980
39101601
ampolletas halógenas12Unidad no definidaFOCO TROCHA REDONDO GRANDEFOCO TROCHA REDONDO GRANDE $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
39101601
ampolletas halógenas4Unidad no definidaFOCO LATERAL OVALADO   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960
39101601
ampolletas halógenas2Unidad no definidaFOCO LATERAL ROJO REDONDOFOCO LATERAL ROJO REDONDO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31201517
Cinta para empaquetar27Metro LinealHUINCHA REFLECTANTE B/RHUINCHA REFLECTANTE B/R $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
Total Neto $ 288.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.800
TOTAL OC $ 343.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.