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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3734-313-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE DIVERSOS FOCOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 292 LAJA |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
171782,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 292 LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA |
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Razón Social |
PAUL YONNY CONTRERAS PENA
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R.U.T. |
9.812.678-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39101608
| Focos cialiticos | 1 | Global | Adq. de diversos focos led, considerar especificaciones técnicas según anexos adjuntos. considerar entrega en calle Prat, esquina Freire (pañol municipal), Comuna de Laja. adjuntar cotización carácter obligatorio con la totalidad de los requerimientos. | |
$ 904.120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 904.120
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$ 904.120
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Total Neto
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$ 904.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 171.783
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$ 1.075.903
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.