|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3734-340-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-09-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO SUMINISTRO SERV.AUXILIARES DE ASEO EDIFIC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3734-176-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Laja
|
|
R.U.T. |
69.170.300-2 |
|
Dirección de Facturación |
Balmaceda 292 Laja |
|
Comuna |
Laja
|
|
Impuesto |
701227,68 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 292 Laja |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRESERVI |
|
Razón Social |
PRESERVI S A
|
|
R.U.T. |
96.664.690-k |
|
Sucursal |
PRESERVI |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Contratto suministro serv.aux.mantenc.y aseo edificios y dependencias municipales, mes de Septiembre del 2009. | |
$ 3.690.672,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.690.672
|
$ 3.690.672
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.690.672
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 701.228
|
|
$ 4.391.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.