Orden de Compra. Nº3734-471-SE23 "CONV. SUMINISTRO MANT. REP. VEHICULOS Y MAQ. MUNI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3734-471-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2023
Nombre de la Orden de Compra CONV. SUMINISTRO MANT. REP. VEHICULOS Y MAQ. MUNI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3734-78-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-101 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación Balmaceda 292 Laja
Comuna Laja
Impuesto 18302,7
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 292 Laja
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lubricentrosaldias
Razón Social SALDIAS PENA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.427.950-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal lubricentrosaldias
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección1Unidad no definidaCINTA AISLADORACINTA AISLADORA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto1Unidad no definidaLIMPIA CONTACTO ELECTRICOLIMPIA CONTACTO ELECTRICO $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990
39101608
Focos cialiticos2Unidad no definidaFOCOS TROCHA CHICOSFOCOS TROCHA CHICOS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44103004
Fusibles26Unidad no definidaFUSIBLES MINI VARIOS AMPERAJESFUSIBLES MINI VARIOS AMPERAJES $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
26121613
Cable aislado o forrado5Unidad no definida5 MTS CABLE ELECTRICO 5 MTS CABLE ELECTRICO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
39101608
Focos cialiticos8Unidad no definidaFOCO TROCHA MEDIANOFOCO TROCHA MEDIANO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1Unidad no definidaACERO LIQUIDOACERO LIQUIDO $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
Total Neto $ 96.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.303
TOTAL OC $ 114.633


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.