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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3734-667-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ MATERIALES DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 292 LAJA |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
379240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 292 LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Williams German |
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Razón Social |
BARRACA-FERRETERIA WILLIAMS SANDOVAL ACUÑA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.601.219-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Williams German |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30152001
| Cercos de metal | 18 | Rollo | MALLA CUADRADA VISCOCHO DE 1,20 X 25 MTS
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$ 37.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 666.000
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$ 666.000
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11121610
| Maderas duras | 120 | Unidad | POLINES 4" X 5" X 2,44 MTS
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$ 5.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 612.000
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$ 612.000
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11121610
| Maderas duras | 200 | Unidad | TABLAS DE 1 X 4 X 4 MTS (CEPILLADAS)
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$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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31161502
| Tornillos de anclaje | 1000 | Unidad | TORNILLOS DE 6 X 2
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$ 18,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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30111604
| Cal apagada | 25 | Saco | PINTACAL TRADICIONAL SACO DE 25 KG.
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$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 1.996.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 379.240
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$ 2.375.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.