Orden de Compra. Nº3736-1018-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3736-98-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-1018-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3736-98-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3736-98-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM)
Comuna Laja
Impuesto 106400
Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor williams sandoval
Razón Social WILLIAMS DEL CARMEN SANDOVAL OYARCE
R.U.T. 3.127.296-3
Sucursal williams sandoval
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171707
Cristal de seguridad2UnidadLAMINAS DE SEGURIDAD PARA VIDRIOS ALTA RESISTENCIA, SEGUN BASES ADJUNTAS.lamina de seguridad $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
Total Neto $ 560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.400
TOTAL OC $ 666.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.