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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3736-1056-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, 2018 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3736-116-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 292 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Facturación |
Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
8135,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COEPSA EXPRESS |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Sucursal |
COEPSA EXPRESS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 1 | Unidad | CINTA ELÉCTRICA 3/4 X 10MT DISTINTOS COLORES
| CINTA ELÉCTRICA 3/4 X 10MT DISTINTOS COLORES
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$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 990
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$ 990
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39121303
| Cajas eléctricas | 5 | Unidad | CAJA CHUQUI
| CAJA CHUQUI
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$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.750
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$ 1.750
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26121614
| Cable de construcción | 1 | Rollo | CABLE EVA 2,5MM ROJO
| CABLE EVA 2,5MM ROJO
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$ 20.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.040
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$ 20.040
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26121614
| Cable de construcción | 1 | Rollo | CABLE EVA 2,5MM BLANCO
| CABLE EVA 2,5MM BLANCO
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$ 20.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.040
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$ 20.040
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Total Neto
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$ 42.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.136
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$ 50.956
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.