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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3736-107-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-02-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3736-123-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3736-123-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 292 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Facturación |
Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
33250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-02-2013 |
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Proveedor |
Mirna Irene |
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Razón Social |
Mirna Irene Muñoz Mardones
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R.U.T. |
12.981.037-8 |
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Sucursal |
Mirna Irene |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42131601
| Delantales o pecheras para el personal sanitario | 25 | Unidad | DELANTALES BLANCOS CORTOS Y BORDADOS PARA ALUMNOS PROYECTO PASANTIAS LICEO A-66. | DELANTALES BLANCOS CORTOS Y BORDADOS PARA ALUMNOS PROYECTO PASANTIAS LICEO A-66. |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.000
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$ 175.000
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Total Neto
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$ 175.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.250
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$ 208.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.