Orden de Compra. Nº3736-1127-SE09 "Poleras Grupo Robótica. Fondo PMG"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Laja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-1127-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Poleras Grupo Robótica. Fondo PMG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Laja
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Laja
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación Los Olivos 124
Comuna Laja
Impuesto 6020
Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Atelierlo
Razón Social Diseño y confección
R.U.T. 9.207.006-9
Sucursal Atelierlo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Conjunto para niños7UnidadCONFECCION DE POLERAS DE ALGODÓN TALLAS 12  $ 7.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.180 $ 54.180
Total Neto $ 54.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 6.020
TOTAL OC $ 60.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.