Orden de Compra. Nº3736-119-SE24 "SUMINISTRO MAT. CONST. Y ART. FERRET. DAEM 2024 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-119-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MAT. CONST. Y ART. FERRET. DAEM 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3736-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/108 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación BAQUEDANO N° 300
Comuna Laja
Impuesto 44043,71
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Williams German
Razón Social BARRACA-FERRETERIA WILLIAMS SANDOVAL ACUÑA E.I.R.L
R.U.T. 76.601.219-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Williams German
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc15UnidadPLANCHA ZINC LISO DE 0,35X3 MTS   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.475 $ 176.475
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadTAPA GOTERA EN TUBO   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.610 $ 33.610
31161503
Clavo-tornillo300UnidadAUTO PERFORANTE DE 2"   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
27112801
Brocas4UnidadBROCA FIERRO 6 MM.   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724
Total Neto $ 231.809
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.044
TOTAL OC $ 275.853


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.