Orden de Compra. Nº3736-1225-SE17 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-1225-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2017
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3736-2-CO17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación Los Olivos 124
Comuna Laja
Impuesto 26399,74
Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Granfe
Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T. 76.040.243-5
Sucursal Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas7UnidadBROCHAS DE 4"  $ 1.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.123 $ 11.123
31211904
Brochas2UnidadRODILLO DE 18CM  $ 1.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.556 $ 2.556
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE AL AGUA TINETA  $ 53.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.690 $ 53.690
11101506
Yeso1UnidadVOLCANITA RF 12,5MM ESPESOR UNIDAD  $ 6.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.648 $ 6.648
24121802
Latas de pintura o barniz4UnidadBARNIZ GALON DISTINTOS COLORES   $ 12.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.400 $ 51.400
23153036
Placas de cerrojo2UnidadCERROJO PORTON CARCELERO 6"  $ 1.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.374 $ 3.374
31231313
Tubería de plástico1UnidadPILETAS SANITARIAS  $ 2.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.723 $ 2.723
40142115
Tubería de plástico1UnidadCODOS SANITARIO 110X90°   $ 1.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.354 $ 1.354
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTEE PVC S 110MM   $ 1.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.958 $ 1.958
40142115
Tubería de plástico2UnidadCODOS SANITARIO 40X90°  $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392 $ 392
31201601
Adhesivos químicos1UnidadADHESIVO PARA PVC DE 250ML  $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.230 $ 2.230
15111505
Butano2UnidadGAS BUTANO  $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.498 $ 1.498
Total Neto $ 138.946
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.400
TOTAL OC $ 165.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.