Orden de Compra. Nº3736-197-SE23 "“Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería, para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, año 2023”. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-197-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2023
Nombre de la Orden de Compra “Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería, para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, año 2023”.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3736-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/191 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación BAQUEDANO N° 300
Comuna Laja
Impuesto 251040,35
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111102
Colofonia de goma15Unidad no definidaGOMAS DE SEGURIDAD ESCALERA   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
31201601
Adhesivos químicos3GalónADHESIVO DE CONTACTO EQUIVALENTE A "AGOREX" GALÓN   $ 44.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.007 $ 134.007
31181510
Juntas de silicona4UnidadSILICONA BLANCA   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
30102304
Perfiles de acero60UnidadPERFIL ÁNGULO LAMINADO 30MMX30MMX2MMX6MTS.   $ 11.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 661.680 $ 661.680
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadCERRADURA SOBREPONER EQUIVALENTE A “SCANAVINI MODELO 2002”   $ 35.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.238 $ 70.238
31161503
Clavo-tornillo2UnidadCLAVO TERRANO DE 1"   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
30131502
Bloques de hormigón4UnidadTAPA DE HORMIGÓN PARA CÁMARA REDONDO 60X60 CM.   $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20UnidadTAPA GOTERA EN TUBO   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA TUBULAR EQUIVALENTE A “POLI MODELO 14000”   $ 14.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.214 $ 14.214
Total Neto $ 1.321.265
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 251.040
TOTAL OC $ 1.572.305


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.