Orden de Compra. Nº
3736-197-SE23
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“Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería, para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, año 2023”.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3736-197-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
“Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería, para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, año 2023”.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3736-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T.
69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 292 Laja
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/191 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T.
69.170.300-2
Dirección de Facturación
BAQUEDANO N° 300
Comuna
Laja
Impuesto
251040,35
Dirección de Envío de la Factura
BAQUEDANO N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gabriel Enrique
Razón Social
SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T.
76.355.731-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13111102
Colofonia de goma
15
Unidad no definida
GOMAS DE SEGURIDAD ESCALERA
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
31201601
Adhesivos químicos
3
Galón
ADHESIVO DE CONTACTO EQUIVALENTE A "AGOREX" GALÓN
$ 44.669,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.007
$ 134.007
31181510
Juntas de silicona
4
Unidad
SILICONA BLANCA
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.764
30102304
Perfiles de acero
60
Unidad
PERFIL ÁNGULO LAMINADO 30MMX30MMX2MMX6MTS.
$ 11.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 661.680
$ 661.680
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad
CERRADURA SOBREPONER EQUIVALENTE A “SCANAVINI MODELO 2002”
$ 35.119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.238
$ 70.238
31161503
Clavo-tornillo
2
Unidad
CLAVO TERRANO DE 1"
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
30131502
Bloques de hormigón
4
Unidad
TAPA DE HORMIGÓN PARA CÁMARA REDONDO 60X60 CM.
$ 29.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.000
$ 116.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
20
Unidad
TAPA GOTERA EN TUBO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
CERRADURA TUBULAR EQUIVALENTE A “POLI MODELO 14000”
$ 14.214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.214
$ 14.214
Total Neto
$ 1.321.265
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 251.040
TOTAL OC
$ 1.572.305
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.