Orden de Compra. Nº3736-207-SE23 "“Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería, para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, año 2023”."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-207-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2023
Nombre de la Orden de Compra “Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería, para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, año 2023”.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3736-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/195 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación BAQUEDANO N° 300
Comuna Laja
Impuesto 13158,64
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico4UnidadVÁLVULA DESCARGA UNIVERSAL   $ 11.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.044 $ 44.044
31231313
Tubería de plástico6UnidadTERMINALES PVC – P HI DE 63 MM.   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212
Total Neto $ 69.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.159
TOTAL OC $ 82.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.