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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3736-2127-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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3736-2-CO17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 292 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Facturación |
Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
71841,47 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Granfe |
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Razón Social |
COMERCIAL GRANFE LIMITADA
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R.U.T. |
76.040.243-5 |
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Sucursal |
Ferreteria Granfe |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102015
| Lámina de plástico | 1 | Rollo | LAMINA DE SEGURIDAD TIPO 3M TRANSPARENTE ROLLO 0,91X30 METROS | LAMINA DE SEGURIDAD TIPO 3M TRANSPARENTE ROLLO 0,91X30 METROS |
$ 378.113,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.113
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$ 378.113
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Total Neto
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$ 378.113
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.841
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$ 449.954
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.