Orden de Compra. Nº
3736-2141-SE17
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SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3736-2141-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación
3736-2-CO17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T.
69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 292
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T.
69.170.300-2
Dirección de Facturación
Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM)
Comuna
Laja
Impuesto
48606,94
Dirección de Envío de la Factura
Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Granfe
Razón Social
COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T.
76.040.243-5
Sucursal
Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103603
Madera de encuadre
1
Unidad
GUARDAPOLVO 7 X 14 X3000
GUARDAPOLVO 7 X 14 X3000
$ 1.505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.505
$ 1.505
11162111
Malla
3
Unidad
MALLA ACMA 3 G DE 5 MTS X 1,85 MTS
MALLA ACMA 3 G DE 5 MTS X 1,85 MTS
$ 20.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.783
$ 60.783
39101701
Tubos fluorescentes
25
Unidad
TUBOS FLUORESCENTES 36W
TUBOS FLUORESCENTES 36W
$ 567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.175
$ 14.175
30181506
Urinarios
3
Unidad
URINARIOS
URINARIOS
$ 43.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.550
$ 131.550
11121611
Tablero de partículas
1
Plancha
MELAMINA 1,83 X 2,50 MTS X 15 MM BLANCA
MELAMINA 1,83 X 2,50 MTS X 15 MM BLANCA
$ 26.463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.463
$ 26.463
30111601
Cemento
2
Saco
CEMENTO 42,5 KGS
CEMENTO 42,5 KGS
$ 3.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.640
23171515
Electrodos para soldar
5
kilogramo
ELECTRODOS 6011 3/32 KILO
ELECTRODOS 6011 3/32 KILO
$ 2.942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.710
$ 14.710
Total Neto
$ 255.826
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.607
TOTAL OC
$ 304.433
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.