Orden de Compra. Nº3736-2141-SE17 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-2141-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2017
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3736-2-CO17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM)
Comuna Laja
Impuesto 48606,94
Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Granfe
Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T. 76.040.243-5
Sucursal Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103603
Madera de encuadre1UnidadGUARDAPOLVO 7 X 14 X3000GUARDAPOLVO 7 X 14 X3000 $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.505 $ 1.505
11162111
Malla3UnidadMALLA ACMA 3 G DE 5 MTS X 1,85 MTSMALLA ACMA 3 G DE 5 MTS X 1,85 MTS $ 20.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.783 $ 60.783
39101701
Tubos fluorescentes25UnidadTUBOS FLUORESCENTES 36WTUBOS FLUORESCENTES 36W $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.175 $ 14.175
30181506
Urinarios3UnidadURINARIOSURINARIOS $ 43.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.550 $ 131.550
11121611
Tablero de partículas1PlanchaMELAMINA 1,83 X 2,50 MTS X 15 MM BLANCA MELAMINA 1,83 X 2,50 MTS X 15 MM BLANCA $ 26.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.463 $ 26.463
30111601
Cemento2SacoCEMENTO 42,5 KGSCEMENTO 42,5 KGS $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
23171515
Electrodos para soldar5kilogramoELECTRODOS 6011 3/32 KILOELECTRODOS 6011 3/32 KILO $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.710
Total Neto $ 255.826
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.607
TOTAL OC $ 304.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.