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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3736-216-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3736-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 292 Laja |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Facturación |
BAQUEDANO NÚMERO 300 |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
9975 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO NÚMERO 300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Williams German |
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Razón Social |
BARRACA-FERRETERIA WILLIAMS SANDOVAL ACUÑA E.I.R.L
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R.U.T. |
76.601.219-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Williams German |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 1 | Galón | ANTICORROSIVOS PINTURA DISTINTOS COLORES, GALÓN (VERDE)
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$ 13.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.500
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$ 13.500
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30101604
| Barras de acero | 20 | Unidad | FIERRO ESTRIADO 6MM. 6 METROS
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$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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31161503
| Clavo-tornillo | 50 | Unidad | AUTO PERFORANTE DE 2 ½”
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$ 60,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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Total Neto
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$ 52.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.975
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$ 62.475
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.