Orden de Compra. Nº3736-2292-CM18 "PINTURAS PARA EL CERCO Y ALEROS DEL JARDÍN INFANTIL MIS DULCES PASOS, FONDOS JUNJI."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-2292-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS PARA EL CERCO Y ALEROS DEL JARDÍN INFANTIL MIS DULCES PASOS, FONDOS JUNJI.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación Los Olivos 124
Comuna Laja
Impuesto 108533
Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua8 (1163225 )ESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO TINETA 1 UNIDAD 1189261(1163225) ESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO TINETA 1 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.000 $ 544.000
15121802
2239-10-LP12
Lubricantes anticorrosivos3 (1014039 )ANTICORROSIVO SIPA ANTIOXIDO ROJO OXIDO, NEGRI, GRIS, AMARILLO, VERDE GALON 3,785 LITROS 1033397(1014039) ANTICORROSIVO SIPA ANTIOXIDO ROJO OXIDO, NEGRI, GRIS, AMARILLO, VERDE GALON 3,785 LITROS; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.883 $ 38.883
Total Neto $ 582.883
Descuento $ 11.658
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.533
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 679.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.