|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3736-279-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-04-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparaciones urgencia Internado Laja y Liceo A-66 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Laja
|
|
R.U.T. |
69.170.300-2 |
|
Dirección de Facturación |
Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) |
|
Comuna |
Laja
|
|
Impuesto |
171000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-11-2009 |
|
|
|
Proveedor |
SERINDGM |
|
Razón Social |
HECTOR LUIS GUERRERO MACAYA
|
|
R.U.T. |
14.066.374-3 |
|
Sucursal |
SERINDGM |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Global | servicios de reparacion gasfiteria y electricos internado de Laja y Liceo A-66 | servicios de reparacion gasfiteria y electricos |
$ 900.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 900.000
|
$ 900.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 900.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 171.000
|
|
$ 1.071.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.