Orden de Compra. Nº3736-331-SE22 "“Suministro de materiales de construcción y artículos de ferretería para el Departamento de Educación de la comuna de Laja, año 2022”."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-331-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-07-2022
Nombre de la Orden de Compra “Suministro de materiales de construcción y artículos de ferretería para el Departamento de Educación de la comuna de Laja, año 2022”.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3736-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/393 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación BAQUEDANO N° 300
Comuna Laja
Impuesto 791363,68
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico1GlobalMATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM SEGUN DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 4.165.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.165.072 $ 4.165.072
Total Neto $ 4.165.072
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 791.364
TOTAL OC $ 4.956.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.