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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3736-357-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO MAT. CONST. Y ART. FERRET. DAEM 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3736-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 292 Laja |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Facturación |
BAQUEDANO N° 300 |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
43774,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO N° 300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gabriel Enrique |
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Razón Social |
SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
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R.U.T. |
76.355.731-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gabriel Enrique |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161705
| Suelos de caucho | 1 | Rollo | PISO DE GOMA ANTIDESLIZANTE 3MM x 0,60 METRO ANCHO. ROLLO 10
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$ 230.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.390
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$ 230.390
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Total Neto
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$ 230.390
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.774
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$ 274.164
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.