Orden de Compra. Nº
3736-452-SE17
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SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3736-452-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación
3736-2-CO17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T.
69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 292
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T.
69.170.300-2
Dirección de Facturación
Los Olivos 124
Comuna
Laja
Impuesto
294437,49
Dirección de Envío de la Factura
Los Olivos 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Granfe
Razón Social
COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T.
76.040.243-5
Sucursal
Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
20
Unidad
BARNIZ GALON DISTINTOS COLORES
$ 12.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 257.000
$ 257.000
31211501
Pinturas al esmalte
22
Unidad
ESMALTE AL AGUA TINETA
$ 53.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.181.180
$ 1.181.180
31211904
Brochas
10
Unidad
RODILLO DE 18CM
$ 1.278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.780
$ 12.780
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS DE 4"
$ 1.589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.890
$ 15.890
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHAS DE 2"
$ 673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.365
$ 3.365
31211604
Diluyentes para pinturas
10
Unidad
AGUARRAS LITRO
$ 1.051,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.510
$ 10.510
23131507
Tela para lijar
50
Unidad
LIJA PARA MADERA DISTINTAS MEDIDAS
$ 98,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
30181512
Asientos de inodoro
3
Unidad
ASIENTO PARA BAÑO
$ 6.497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.491
$ 19.491
40142323
Disco de ruptura
10
Unidad
DISCO DE CORTE 4,5"
$ 371,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.710
$ 3.710
40142323
Disco de ruptura
2
Unidad
DISCO DESBASTE 4,5"
$ 1.051,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.102
$ 2.102
40141702
Grifos
3
Unidad
LLAVE MONOMANDO LAVAMANOS METALICA
$ 8.011,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.033
$ 24.033
23171515
Electrodos para soldar
5
kilogramo
ELECTRODO 6010 3/32
$ 2.942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.710
$ 14.710
Total Neto
$ 1.549.671
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 294.437
TOTAL OC
$ 1.844.108
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.