Orden de Compra. Nº3736-452-SE17 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-452-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2017
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3736-2-CO17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación Los Olivos 124
Comuna Laja
Impuesto 294437,49
Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Granfe
Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T. 76.040.243-5
Sucursal Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz20UnidadBARNIZ GALON DISTINTOS COLORES  $ 12.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.000 $ 257.000
31211501
Pinturas al esmalte22UnidadESMALTE AL AGUA TINETA   $ 53.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.181.180 $ 1.181.180
31211904
Brochas10UnidadRODILLO DE 18CM  $ 1.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.780 $ 12.780
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS DE 4"  $ 1.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.890 $ 15.890
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 2"  $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.365 $ 3.365
31211604
Diluyentes para pinturas10UnidadAGUARRAS LITRO  $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.510 $ 10.510
23131507
Tela para lijar50UnidadLIJA PARA MADERA DISTINTAS MEDIDAS  $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
30181512
Asientos de inodoro3UnidadASIENTO PARA BAÑO  $ 6.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.491 $ 19.491
40142323
Disco de ruptura10UnidadDISCO DE CORTE 4,5"  $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.710 $ 3.710
40142323
Disco de ruptura2UnidadDISCO DESBASTE 4,5"  $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.102 $ 2.102
40141702
Grifos3UnidadLLAVE MONOMANDO LAVAMANOS METALICA  $ 8.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.033 $ 24.033
23171515
Electrodos para soldar5kilogramoELECTRODO 6010 3/32   $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.710
Total Neto $ 1.549.671
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 294.437
TOTAL OC $ 1.844.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.