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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3736-46-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA COMUNA DE LAJA, FONDOS FAEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3736-120-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 292 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Facturación |
Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
100595,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
williams sandoval |
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Razón Social |
WILLIAMS DEL CARMEN SANDOVAL OYARCE
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R.U.T. |
3.127.296-3 |
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Sucursal |
williams sandoval |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121251
| Pintura al agua | 22 | Galón | ESMALTE AL AGUA | |
$ 17.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 374.000
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$ 374.000
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31211904
| Brochas | 5 | Unidad | RODILLO DE 18CM | |
$ 2.870,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.350
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$ 14.350
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31211904
| Brochas | 3 | Unidad | BROCHA DE 4" | |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.400
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$ 5.400
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 1 | Tineta | ESMALTE AL AGUA | |
$ 135.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.700
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$ 135.700
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Total Neto
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$ 529.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 100.596
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$ 630.046
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.