Orden de Compra. Nº3736-545-SE22 "SUMINISTRO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DEL DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-545-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2022
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DEL DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3736-9-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-3 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación BAQUEDANO N° 300
Comuna Laja
Impuesto 91542
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servintal
Razón Social SERVINTAL LIMITADA
R.U.T. 77.288.825-2
Sucursal Servintal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos45UnidadCOLACIÓN SALUDABLE, SEGUN DETALLE EN BASES DE LICITACIONConsistente en: • 1 Leche Descremada o Semidescremada Colun o Similar 200 cc • 1 Agua Saborizada 200cc • 1 Barra de cereal individual 20 grs • 1 Mix frutos secos 30 grs • 1 Galletas de Avena Nutra bien 50 grs $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos174UnidadCOLACIÓN VIAJE, SEGUN DETALLE EN BASES DE LICITACIONSe considera • 1 Pan Hallulla con Queso • 1 Barra de Cereal • 1 yogurt semidescremado Colun 125 gramos. • 1 Fruta de Estación • 1 Mini Brownie o Brawnie Choc, Nutra bien $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.800 $ 382.800
Total Neto $ 481.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.542
TOTAL OC $ 573.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.