Orden de Compra. Nº3736-553-SE23 "“Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería, para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, año 2023”. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-553-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra “Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería, para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, año 2023”.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3736-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/611 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación BAQUEDANO N° 300
Comuna Laja
Impuesto 13779,18
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2Unidad no definidaCINTA ELÉCTRICA GOMA AUTO FUNDENTE 3/4 X3MT.  $ 3.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.460 $ 7.460
39111501
Artefactos fluorescentes1UnidadEQUIPO ESTANCO 2X18 WATT  $ 11.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
40142115
Tubería de plástico20UnidadMOLDURA PVC DE 20X10X2MTS   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
39121402
Enchufes eléctricos4UnidadENCHUFE HEMBRA TRIPLE EMBUTIDO  $ 2.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.156 $ 10.156
31201601
Adhesivos químicos2UnidadTUBO ADHESIVO DE MONTAJE 370 GR EQUIVALENTE A AGOREX  $ 4.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.746 $ 9.746
26121614
Cable de construcción20Metro LinealCABLE EVA 2,5MM BLANCO   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
26121614
Cable de construcción20Metro LinealCABLE EVA 2,5MM ROJO   $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.340 $ 7.340
26121614
Cable de construcción20Metro LinealCABLE EVA 2,5MM VERDE   $ 341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.820 $ 6.820
Total Neto $ 72.522
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.779
TOTAL OC $ 86.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.