Orden de Compra. Nº
3736-553-SE23
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“Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería, para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, año 2023”.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3736-553-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
“Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería, para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, año 2023”.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3736-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T.
69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 292 Laja
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/611 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T.
69.170.300-2
Dirección de Facturación
BAQUEDANO N° 300
Comuna
Laja
Impuesto
13779,18
Dirección de Envío de la Factura
BAQUEDANO N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gabriel Enrique
Razón Social
SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T.
76.355.731-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Unidad no definida
CINTA ELÉCTRICA GOMA AUTO FUNDENTE 3/4 X3MT.
$ 3.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.460
$ 7.460
39111501
Artefactos fluorescentes
1
Unidad
EQUIPO ESTANCO 2X18 WATT
$ 11.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.680
40142115
Tubería de plástico
20
Unidad
MOLDURA PVC DE 20X10X2MTS
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
39121402
Enchufes eléctricos
4
Unidad
ENCHUFE HEMBRA TRIPLE EMBUTIDO
$ 2.539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.156
$ 10.156
31201601
Adhesivos químicos
2
Unidad
TUBO ADHESIVO DE MONTAJE 370 GR EQUIVALENTE A AGOREX
$ 4.873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.746
$ 9.746
26121614
Cable de construcción
20
Metro Lineal
CABLE EVA 2,5MM BLANCO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
26121614
Cable de construcción
20
Metro Lineal
CABLE EVA 2,5MM ROJO
$ 367,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.340
$ 7.340
26121614
Cable de construcción
20
Metro Lineal
CABLE EVA 2,5MM VERDE
$ 341,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.820
$ 6.820
Total Neto
$ 72.522
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.779
TOTAL OC
$ 86.301
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.