|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3736-66-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-02-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio arriendo Fotocopiadora DAEM. Mes Enero |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3736-27-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Laja
|
|
R.U.T. |
69.170.300-2 |
|
Dirección de Facturación |
Los Olivos 124 |
|
Comuna |
Laja
|
|
Impuesto |
9251,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Olivos 124 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A.
|
|
R.U.T. |
96.934.240-5 |
|
Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Fotocopiadoras | 5410 | Unidad | Diferencia originada por OC. Arriendo Fotocopiadora, mes de Enero 2010, Contador 334.610-340019 | |
$ 9,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.690
|
$ 48.690
|
|
|
Total Neto
|
$ 48.690
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.251
|
|
$ 57.941
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.