Orden de Compra. Nº3736-686-SE17 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-686-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2017
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3736-2-CO17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación Los Olivos 124
Comuna Laja
Impuesto 63192,86
Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Granfe
Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T. 76.040.243-5
Sucursal Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas3UnidadTERCIADO MOLDAJE 1,22MTS X 2,44MTS X 18MM  $ 22.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.022 $ 68.022
31161503
Clavo-tornillo200UnidadTORNILLO SPARK 2"  $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
31162001
Puntas15UnidadPUNTA PHILLIP UNIDAD  $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
31162506
Soporte de pared30UnidadTARUGO CLAVO HPS 6 X 73-80 MM  $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730
31162506
Soporte de pared30UnidadTARUGO PLÁSTICO DE 8MM  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
39101601
ampolletas halógenas13UnidadAMPOLLETA AHORRO ESPIRAL 20W O SIMILAR  $ 1.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.602 $ 17.602
39101601
ampolletas halógenas5UnidadAMPOLLETA LED 100 WATT  $ 43.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.140 $ 219.140
31201606
Calafateos10UnidadSILICONA TRANSPARENTE TUBO  $ 1.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.780 $ 12.780
12161601
Catalizadores de ácido10LitroACIDO MURIATICO  $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
Total Neto $ 332.594
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.193
TOTAL OC $ 395.787


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.