Orden de Compra. Nº
3736-686-SE17
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SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3736-686-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-06-2017
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación
3736-2-CO17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T.
69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 292
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T.
69.170.300-2
Dirección de Facturación
Los Olivos 124
Comuna
Laja
Impuesto
63192,86
Dirección de Envío de la Factura
Los Olivos 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Granfe
Razón Social
COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T.
76.040.243-5
Sucursal
Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121611
Tablero de partículas
3
Unidad
TERCIADO MOLDAJE 1,22MTS X 2,44MTS X 18MM
$ 22.674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.022
$ 68.022
31161503
Clavo-tornillo
200
Unidad
TORNILLO SPARK 2"
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
31162001
Puntas
15
Unidad
PUNTA PHILLIP UNIDAD
$ 212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.180
$ 3.180
31162506
Soporte de pared
30
Unidad
TARUGO CLAVO HPS 6 X 73-80 MM
$ 91,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730
$ 2.730
31162506
Soporte de pared
30
Unidad
TARUGO PLÁSTICO DE 8MM
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360
$ 360
39101601
ampolletas halógenas
13
Unidad
AMPOLLETA AHORRO ESPIRAL 20W O SIMILAR
$ 1.354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.602
$ 17.602
39101601
ampolletas halógenas
5
Unidad
AMPOLLETA LED 100 WATT
$ 43.828,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 219.140
$ 219.140
31201606
Calafateos
10
Unidad
SILICONA TRANSPARENTE TUBO
$ 1.278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.780
$ 12.780
12161601
Catalizadores de ácido
10
Litro
ACIDO MURIATICO
$ 598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
Total Neto
$ 332.594
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.193
TOTAL OC
$ 395.787
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.